|
|
Faktúra |
1810169
|
materiál na údržbu
|
120,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Aqua plast sk s.r.o., |
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
|
|
20.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2210347
|
údržbársky materiál
|
350,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
INkom, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210336
|
potraviny na krúžok "Vegánska a vegetariánska kuchyňa"_CVČ
|
9,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210337
|
potraviny na krúžok "Vegánska a vegetariánska kuchyňa"_CVČ
|
8,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210338
|
potraviny na krúžok "Baristický krúžok"_CVČ
|
44,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210339
|
potraviny na krúžok "Miešané nápoje"_CVČ
|
232,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210342
|
potraviny pre stredisko kpt.Nálepku
|
219,78 |
s DPH |
N/03/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Korecká Ľubica |
vedúca pracoviska Kpt. Nálepku 19 |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210343
|
nákup potravín_gastro
|
187,16 |
s DPH |
G/24/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Andrea Jančová |
majsterka OV pracovisko GASTRO |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210344
|
revízia elektr. zariadení a bleskozvodov
|
1 428.00 |
s DPH |
obj.č.135/2022
|
|
20.12.2022 |
|
|
RJ REV-IN s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210345
|
údržbársky materiál , BOSH aku skrutkovač
|
414,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
RIVI s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210346
|
potraviny na stravu žiakov - stredisko Šaca
|
193,93 |
s DPH |
ŠA/10/2022
|
|
21.12.2022 |
|
|
MILK - AGRO s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Viera kateržabeková |
majsterka OV elokované pracovisko Šaca |
23.01.2023 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210340
|
potraviny pre pracovisko Gastro
|
392,51 |
s DPH |
G/23/2022
|
|
07.12.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Andrea Jančová |
majsterka OV pracovisko GASTRO |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210348
|
prenájom multifunkčného zariadenia - 4.Q.2022
|
82,72 |
s DPH |
|
00301/17/210 z 08.01.2018
|
02.01.2023 |
|
|
RICOH SLOVAKIA S.R.O., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210334
|
potraviny na krúžok "Studená kuchyňa"_CVČ
|
18,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210349
|
údržbársky materiál
|
47,08 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Farby Kušnír s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210350
|
údržbársky materiál
|
98,14 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
AQUA PLAST SK s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210351
|
služby pevnej siete
|
62,88 |
s DPH |
|
0120070437/2007
|
09.01.2023 |
|
|
SLOVAK TELEKOM, A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210352
|
elektrická energia - škola
|
2 402.18 |
s DPH |
|
5100729385 C z 2.1.2006
|
11.01.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210353
|
elektrická energia - Kpt. Nálepku
|
464,78 |
s DPH |
|
5100729385 C z 2.1.2006
|
11.01.2023 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210354
|
mobilné služby
|
51,10 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 10.8.2021
|
10.01.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |